Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
576/23 vyúčtovanie vodné + stočné 31.10.2023 - 27.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 855,47 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
034/23 vyúčtovanie vodné + stočné 29.12.2022 - 26.01.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 892,54 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
087/23 vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2023-27.02.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 013,94 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
133/23 vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2023-27.03.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 930,48 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
185/23 vyúčtovanie vodné + stočné 28.03.2023-26.04.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 973,49 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
235/23 vyúčtovanie vodné + stočné 27.04.2023 - 29.05.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 047,24 € 02.06.2023 22.06.2023 Faktúra
294/23 vyúčtovanie vodné + stočné 30.05.2023 - 28.06.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 006,55 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
027/23 dodávka potravín - treska v majonéze 26.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 72,60 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
086/23 dodávka potravín - treska v majonéze 28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 99,14 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
130/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 28.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 97,88 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
176/23 dodávka potravín - treska v majonéze 25.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 95,64 € 27.04.2023 05.05.2023 Faktúra
227/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 23.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 85,10 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
616/23 dodávka potravín - treska v majonéze 12.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,36 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
355/23 dodávka potravín - treska v majonéze 27.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 97,87 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
382/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 93,62 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
445/23 dodávka potravín - treska v majonéze 12.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 104,84 € 19.09.2023 04.10.2023 Faktúra
499/23 dodávka potravín - treska v majonéze 17.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 104,09 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
532/23 dodávka potravín - lahôdkové zavináče 02.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 105,30 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
569/23 RhS - nákup materiálu na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 147,10 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
568/23 RhS - nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 99,40 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
121/23 nákup tovaru na opravu prádla (práčovňa) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 118,80 € 27.03.2023 05.04.2023 Faktúra
577/23 oprava motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 162,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
473/23 oprava nefunkčného núdzového osvetlenia - budovy DSS Sabinov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 868,45 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
047/23 oprava prečerpávacej stanice - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 327,00 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
116/23 oprava rozvodov elektrickej energie - havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 5 595,76 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
230/23 odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie (kuchyňa, práčovňa) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 569,00 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
623/23 oprava - odstránenie nedostatkov pre plynové kotolne SO01,02,03,04,05,06 + softvérové úpravy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 6 534,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
014/23 dodávka - hydročerpadlo 2S90 (malotraktor) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Bakaľa 40747131 125,00 € 24.01.2023 10.02.2023 Faktúra
036/23 spojka - hadica k hydročerpadlu na malotraktor Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Bakaľa 40747131 35,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
175/23 nákup - materiál na údržbu + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 126,91 € 27.04.2023 05.05.2023 Faktúra