Faktúra č. 116/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 116/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava rozvodov elektrickej energie - havarijný stav
  • Dátum doručenia: 22.03.2023
  • Celková hodnota: 5 595,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 37/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
37/2023 oprava poruchy rozvodov elektrickej energie pre budovy SOO2 a SOO1 - havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 5 595,76 € 20.02.2023 23.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť