Faktúra č. 355/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 355/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín - treska v majonéze 27.07.
  • Dátum doručenia: 02.08.2023
  • Celková hodnota: 97,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 153/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
153/2023 nákup potravín : treska v majonéze 3 kg 3 kg treska v majonéze 5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 97,87 € 25.07.2023 07.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť