Faktúra č. 185/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 185/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 28.03.2023-26.04.2023
  • Dátum doručenia: 03.05.2023
  • Celková hodnota: 973,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť