Faktúra č. 623/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 623/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava - odstránenie nedostatkov pre plynové kotolne SO01,02,03,04,05,06 + softvérové úpravy
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 6 534,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 264/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
264/2023 Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov pre plynové kotolne SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 01 a softvérové úpravy v riadiacom systéme Sauter _ Nova Net Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 6 534,00 € 30.11.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť