Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230422 Vodné, stočné Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 023,98 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230418 Vodné, stočné Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 314,98 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230421 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 80,75 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230420 Oprava rolety v spoločenskej miestnosti. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 404,00 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230419 Kancelársky materiál-zabezpečenie činnosti krúžkov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 173,50 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230414 KHM-zabezpečenie pracoviska TV. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 39,85 € 19.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230413 Materiál -zabezpečenie činnosti krúžku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 52,50 € 19.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230415 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 80,55 € 19.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230417 Odborná prehliadka infražiariče Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 290,00 € 19.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230416 Odborná prehliadka plynových kotlov Družstevná. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 1 150,00 € 19.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230400 Systémová podpora MAGMA HCM 10-12/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230399 Softvér a licencie - dig.trans. vzdel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 246,24 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230409 Materiál údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 329,52 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230410 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,72 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230411 Mailová schránka Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SWAN, a.s. 35680202 11,74 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230412 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 87,05 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230401 Materiál-zabezpečenie krúžku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 42,41 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230408 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,50 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230407 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,25 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230406 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,16 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230405 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230404 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230403 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,00 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230402 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,05 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230398 Teplo 11/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230387 Plyn - maloodber Moškuriak Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 856,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230386 Plyn - maloodber Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 490,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230385 Plyn - maloodber žiarice Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 138,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230390 Potlač dresov-krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Wici SK s. r. o. 54239303 48,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230393 Materiál-činnosť krúžku automobilový, strojársky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 145,25 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »