Faktúra č. 20230398

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230398
  • Popis fakturovaného plnenia: Teplo 11/2023
  • Dátum doručenia: 15.12.2023
  • Celková hodnota: 4 770,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 6.2.2014
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť