Faktúra č. 20230416

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230416
  • Popis fakturovaného plnenia: Odborná prehliadka plynových kotlov Družstevná.
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 1 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 191/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
191/2023 objednávame si u Vás odbornú ročnú prehliadku plynových kotlov ul.Družstevná. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 1 150,00 € 01.12.2023 06.12.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť