Faktúra č. 20230417

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230417
  • Popis fakturovaného plnenia: Odborná prehliadka infražiariče Mierová
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 290,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 192/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
192/2023 Objednávame si u Vás ročnú prehliadku infaražiaričov, ul.Mierová. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 290,00 € 01.12.2023 06.12.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť