Faktúra č. 20230420

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230420
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava rolety v spoločenskej miestnosti.
  • Dátum doručenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 404,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 182/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
182/2023 Objednávame si u Vás výmenu rolety. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 484,80 € 22.11.2023 23.11.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť