Faktúra č. 20230419

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230419
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-zabezpečenie činnosti krúžkov.
  • Dátum doručenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 173,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 222/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
222/2023 Objednávame si u Vás kancelársky materiál na zabezpečenie krúžkov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 175,00 € 14.12.2023 18.12.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť