Faktúra č. 20230415

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230415
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 80,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 225/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
225/2023 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 85,56 € 18.12.2023 19.12.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť