Faktúra č. 20230400

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230400
  • Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA HCM 10-12/2023
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť