Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376/21 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 67,59 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 365/21 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 70,05 € | 29.11.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 549/19 | Faktúra za pohonné hmoty sehová fréza v sume 26,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 26,84 € | 09.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 054/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,28 € | 14.02.2020 | 04.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 080/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 158,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 158,00 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 096/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 37,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 37,11 € | 27.03.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 124/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 44,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 44,08 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 143/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 32,91 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 133/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 43,08 € | 28.05.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 131/20 | Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES v sume 20,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 20,32 € | 20.05.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 175/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 103,41 € | 08.07.2020 | 28.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 200/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 47,08 € | 22.07.2020 | 05.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 251/20 | Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES BENZ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,05 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 224/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , kosačka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,85 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 312/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 47,28 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 361/20 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 41,37 € | 14.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 345/20 | Faktúra za pohonné hmoty pracovný stroj štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 58,35 € | 30.11.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 001/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , snehová fréza - palivo v sume 87,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 87,51 € | 04.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 015/19 | Faktúra pohonné hmoty šKODA YETI v sume 61,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,55 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 036/19 | Faktúra za pohonné hmoty snehová fréza v sume 50,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,24 € | 15.01.2019 | 02.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra |