Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251/20 | Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES BENZ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,05 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
224/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , kosačka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,85 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
312/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 47,28 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
361/20 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 41,37 € | 14.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
345/20 | Faktúra za pohonné hmoty pracovný stroj štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 58,35 € | 30.11.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
001/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , snehová fréza - palivo v sume 87,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 87,51 € | 04.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
015/19 | Faktúra pohonné hmoty šKODA YETI v sume 61,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,55 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
036/19 | Faktúra za pohonné hmoty snehová fréza v sume 50,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,24 € | 15.01.2019 | 02.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
068/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,24 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
076/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 43,44 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
111/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes v sume 127,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 127,46 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
116/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,04 € | 14.03.2019 | 27.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
124/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 45,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 45,55 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
140/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 39,78€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 39,78 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
167/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , MERCEDES v sume 118,81€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 118,81 € | 30.04.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
200/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 49,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,32 € | 22.05.2019 | 01.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
208/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,19 € | 29.05.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
235/19 | Faktúra za pohonné hmoty MERCEDENS BENZ v sume 69,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 69,10 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
253/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 47,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 47,22 € | 28.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
274/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 40,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 40,02 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra |