DD21 s.r.o


Informácie
  • Názov: DD21 s.r.o
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42015118 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 198,48 € 15.12.2015 12.01.2016 Faktúra
42015127 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 101,88 € 17.12.2015 12.01.2016 Faktúra
42016008 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 363,55 € 24.02.2016 05.03.2016 Faktúra
42016011 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 296,40 € 08.03.2016 05.04.2016 Faktúra
42016012 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 332,47 € 21.03.2016 06.04.2016 Faktúra
42016019 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 350,41 € 03.05.2016 04.06.2016 Faktúra
42016022 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 347,48 € 24.05.2016 09.06.2016 Faktúra
42016028 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 361,34 € 14.06.2016 24.06.2016 Faktúra
42016038 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 359,52 € 13.09.2016 07.10.2016 Faktúra
42016040 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 204,00 € 29.09.2016 07.10.2016 Faktúra
42016069 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 494,69 € 08.12.2016 10.01.2017 Faktúra
42017007 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 262,44 € 22.03.2017 29.03.2017 Faktúra
42017027 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 103,80 € 18.08.2017 25.08.2017 Faktúra
42017040 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 379,87 € 18.10.2017 01.11.2017 Faktúra
42018010 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 278,14 € 18.05.2018 24.05.2018 Faktúra
42018014 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 133,20 € 18.06.2018 05.07.2018 Faktúra
42018027 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 223,39 € 04.10.2018 24.10.2018 Faktúra
42018047 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 237,08 € 27.11.2018 01.12.2018 Faktúra
42018049 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 245,05 € 05.12.2018 04.01.2019 Faktúra
42019006 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 223,45 € 05.03.2019 23.03.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »