DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42015118 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 198,48 € | 15.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
42015127 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 101,88 € | 17.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
42016008 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 363,55 € | 24.02.2016 | 05.03.2016 | Faktúra | |||||
42016011 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 296,40 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
42016012 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 332,47 € | 21.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
42016019 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 350,41 € | 03.05.2016 | 04.06.2016 | Faktúra | |||||
42016022 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 347,48 € | 24.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
42016028 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 361,34 € | 14.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
42016038 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 359,52 € | 13.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
42016040 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 204,00 € | 29.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
42016069 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 494,69 € | 08.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
42017007 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 262,44 € | 22.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
42017027 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 103,80 € | 18.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
42017040 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 379,87 € | 18.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
42018010 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 278,14 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
42018014 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 133,20 € | 18.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
42018027 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 223,39 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
42018047 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,08 € | 27.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
42018049 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 245,05 € | 05.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
42019006 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 223,45 € | 05.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra |