Faktúra č. 42016040

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42016040
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 29.09.2016
  • Celková hodnota: 204,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Tlačiť