Faktúra č. 42018010

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42018010
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.05.2018
  • Celková hodnota: 278,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť