Faktúra č. 42017007

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017007
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 22.03.2017
  • Celková hodnota: 262,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť