Faktúra č. 42017027

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017027
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.08.2017
  • Celková hodnota: 103,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť