DD21 s.r.o


Informácie
  • Názov: DD21 s.r.o
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42019007 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 121,88 € 20.03.2019 27.03.2019 Faktúra
OB/19/0054 Objednávame u Vás tonery 389,36 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 389,36 € 04.09.2019 05.09.2019 Objednávka
42019025 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 389,35 € 09.09.2019 20.09.2019 Faktúra
42015085 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 489,60 € 27.11.2015 22.01.2021 Faktúra
OB/15/0058 Objednávame u Vás: - toner SAMSUNG 1092 SCX-4300 2 ks á 54,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 12.06.2015 22.01.2021 Objednávka
OB/15/0068 Objednávame u Vás: - XEROX 3320 2 ks á 112,20 € 224,40 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 25.06.2015 22.01.2021 Objednávka
OB/15/0049 Objednávame u Vás: - toner do kopírky Work Centre 5222 1 ks 145,50 € - toner XEROX 6015 1 ks 44,28 € - toner XEROX 3220 1 ks 78,-€ - toner Lexmark PRO 4000 2 ks á 39,60 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 15.05.2015 22.01.2021 Objednávka
42013162 projektor BenG SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 461,00 € 20.12.2013 22.01.2021 Faktúra
OB/59/0021 "Dovybavenie nového študijného odboru "Multimédia" SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 3 900,00 € 29.10.2021 29.10.2021 Objednávka
61021004 Xerox Alta Link Color SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 3 900,00 € 03.11.2021 28.11.2021 Faktúra
41021165 Služby za údržbu SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 105,31 € 24.11.2021 30.11.2021 Faktúra
OB/79/0021 Xerox Work Centre 2 ks 3335DNi á 358,80 € tonery 2 ks á 140,00 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 997,60 € 14.12.2021 14.12.2021 Objednávka
42021042 tlačiarne Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 1 095,32 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
OB/96/0021 notebook Lenovo V15 15,6" 7 ks á 750,00 € PC X.diablo Gamer 5 1650 RGB 3 ks á 960,00 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 8 130,00 € 21.12.2021 22.12.2021 Objednávka
42021053 výpočtová technika SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 8 130,00 € 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
OB/10/0022 Xerox Premier A4 200 bal.x 4,08 € á 816 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 816,00 € 31.01.2022 01.02.2022 Objednávka
42022003 Xerox Premier A4 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 816,00 € 31.01.2022 07.02.2022 Faktúra
41022056 služby za Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 170,45 € 04.04.2022 06.04.2022 Faktúra
41022093 služby za Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 237,34 € 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
41022121 služby za Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 146,81 € 15.07.2022 20.07.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »