Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0056 vybavenie ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 1 331,52 € 17.05.2022 20.05.2022 Faktúra
12/22/0113 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 161,40 € 17.05.2022 27.05.2022 Faktúra
12/22/0115 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 545,57 € 18.05.2022 24.05.2022 Faktúra
12/22/0114 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 18.05.2022 25.05.2022 Faktúra
12/22/0117 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 346,20 € 18.05.2022 27.05.2022 Faktúra
12/22/0116 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 135,76 € 19.05.2022 27.05.2022 Faktúra
12/22/0118 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 933,22 € 20.05.2022 01.06.2022 Faktúra
12/22/0119 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 422,17 € 23.05.2022 31.05.2022 Faktúra
12/22/0120 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 170,11 € 23.05.2022 06.06.2022 Faktúra
13/22/0058 utierky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 312,00 € 23.05.2022 06.06.2022 Faktúra
82/22/0129 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 910,60 € 23.05.2022 17.06.2022 Faktúra
12/22/0121 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 119,76 € 25.05.2022 06.06.2022 Faktúra
13/22/0059 náplne na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 63,60 € 25.05.2022 06.06.2022 Faktúra
13/22/0060 žací stôl ku kosačke, nože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 585,00 € 26.05.2022 01.06.2022 Faktúra
12/22/0122 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 435,97 € 26.05.2022 06.06.2022 Faktúra
82/22/0130 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 26.05.2022 06.06.2022 Faktúra
13/22/0061 tesnenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV 45270970 6,00 € 27.05.2022 01.06.2022 Faktúra
12/22/0123 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 856,47 € 27.05.2022 08.06.2022 Faktúra
82/22/0131 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 471,16 € 30.05.2022 01.06.2022 Faktúra
12/22/0124 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 597,26 € 30.05.2022 06.06.2022 Faktúra
12/22/0125 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 1 072,50 € 30.05.2022 08.06.2022 Faktúra
12/22/0127 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 335,23 € 31.05.2022 08.06.2022 Faktúra
12/22/0126 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 346,57 € 31.05.2022 08.06.2022 Faktúra
82/22/0133 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 37 987,73 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
12/22/0129 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 320,52 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
12/22/0128 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 789,75 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
12/22/0134 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 238,94 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0135 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0134 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
13/22/0062 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 73,72 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »