13/22/0056 |
vybavenie ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
1 331,52 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
161,40 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
545,57 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
18.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
346,20 € |
18.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 135,76 € |
19.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
933,22 € |
20.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
422,17 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0120 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
170,11 € |
23.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0058 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
312,00 € |
23.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0129 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
910,60 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
119,76 € |
25.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0059 |
náplne na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
63,60 € |
25.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0060 |
žací stôl ku kosačke, nože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
585,00 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 435,97 € |
26.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0130 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
26.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0061 |
tesnenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV |
45270970 |
|
6,00 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0123 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
856,47 € |
27.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0131 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
471,16 € |
30.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
597,26 € |
30.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
1 072,50 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
335,23 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
346,57 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0133 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
37 987,73 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
320,52 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
789,75 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
238,94 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0135 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0134 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0062 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
73,72 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |