Faktúra č. 12/22/0123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 27.05.2022
  • Celková hodnota: 856,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/171
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/12/171 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 856,19 € 23.05.2022 27.05.2022 Objednávka
Tlačiť