Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2026/60/K Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Hulínová 50426117 Nájmy a prenájmy 540,00 € 12.05.2026 13.05.2026 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
13/26/158 Nákup utierky Premium Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 63,60 € 12.05.2026 13.05.2026 Objednávka
13/26/159 Nákup informačných brožúr Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 UMP SK, s.r.o. 36576875 275,00 € 12.05.2026 16.05.2026 Objednávka
13/26/160 Nákup rýchlovarnej kanvice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALZA.sk, s.r.o. 36562939 27,63 € 12.05.2026 16.05.2026 Objednávka
NZ_T204629 Nájomná zmluva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.05.2026 07.05.2026 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
2026/59/K Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Tanečné štúdio FRIMart Prešov 424207172 Nájmy a prenájmy 316,00 € 06.05.2026 06.05.2026 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
13/26/0160 Hrot merací elektro-náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Rádio-amatér Schotter, s.r.o. 47537914 31,05 € 06.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0161 HG odstraňovač cementových povlakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 10,33 € 06.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0159 Stavebný materiál - Oprava dielne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 225,35 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
13/26/0157 Stavebný materiál na PCOZMS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIRAD s.r.o. 36653993 387,01 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
82/26/0133 telekomunikačné služby - pevná linka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,26 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
82/26/0134 Telekomunikačné služby - internet Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 27,66 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
82/26/0135 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,68 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
13/26/155 Nákup pečiatok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AL - MI, s. r. o. 46089152 150,63 € 05.05.2026 07.05.2026 Objednávka
12/26/0119 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 758,16 € 05.05.2026 12.05.2026 Faktúra
82/26/0131 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 65,77 € 05.05.2026 12.05.2026 Faktúra
13/26/0152 Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 117,64 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0153 Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál maturitná skúška Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 145,21 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0154 Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál zaverečná skúška Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 1 339,19 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
82/26/0130 odborné školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 66,00 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »