I/02/2024 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUDr. Róbert Repeľ |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
23.04.2024 |
|
30.06.2024 |
25.04.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Ukončenie zmluvy č. U/02/2024 o prenájme izby |
Ukončenie zmluvy č. U/02/2024 o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Peter Rostocký |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/24/0112 |
školenie/kybernetická bezpečnosť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
108,00 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0095 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
313,88 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0110 |
Nákup PHM obdobie 01.-15.4.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
194,93 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/115 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
329,74 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
12/24/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
433,73 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
138,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/112 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
493,96 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
12/24/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 333,38 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 422,83 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 738,44 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0093 |
prostriedky do umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
342,00 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0108 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
268,05 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
697,98 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
473,85 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/111 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 152,74 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
12/24/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
482,34 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/090 |
nákup oleja do sústruhov a olejničky 0,5L |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SolidVision, s.r.o. |
26280442 |
|
40,61 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |