Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/26/0243 maliarske potreby - drobné opravy ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 163,21 € 06.07.2026 10.07.2026 Faktúra
82/26/0191 činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q, Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 615,00 € 03.07.2026 08.07.2026 Faktúra
82/26/0192 nové verzie Magma 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 03.07.2026 08.07.2026 Faktúra
82/26/0193 Nákup PHM od 16. - 30.06.2026, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 362,74 € 03.07.2026 08.07.2026 Faktúra
13/26/0242 kábel HDMI 15 m Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 28,00 € 03.07.2026 09.07.2026 Faktúra
12/26/0187 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 262,09 € 03.07.2026 10.07.2026 Faktúra
12/26/0188 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 079,12 € 03.07.2026 10.07.2026 Faktúra
12/26/0189 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 778,00 € 03.07.2026 10.07.2026 Faktúra
82/26/0195 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 65,77 € 02.07.2026 08.07.2026 Faktúra
12/26/0186 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 301,87 € 02.07.2026 10.07.2026 Faktúra
13/26/0239 ostatný materiál a čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 315,04 € 30.06.2026 08.07.2026 Faktúra
13/26/0240 ostatný materiál a čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 463,41 € 30.06.2026 08.07.2026 Faktúra
82/26/0189 užívanie rozvodných sietí 06/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 536,93 € 30.06.2026 08.07.2026 Faktúra
82/26/0190 systemová podpora Magma 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 30.06.2026 08.07.2026 Faktúra
12/26/0184 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 077,10 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
13/26/0235 Elektro-materiál elektroinštalácia dielne PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 19,02 € 29.06.2026 08.07.2026 Faktúra
13/26/0236 utierky midi premium , toaletný papier premium Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 183,60 € 29.06.2026 08.07.2026 Faktúra
82/26/0188 technická a emisná kontrola PO629 IN Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TATRAMEX spol. s r.o. 50173910 90,00 € 29.06.2026 08.07.2026 Faktúra
13/26/0238 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 8,90 € 29.06.2026 10.07.2026 Faktúra
12/26/0183 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 319,52 € 26.06.2026 04.07.2026 Faktúra
13/26/0234 Materiál pre PV a údržbu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 75,33 € 26.06.2026 08.07.2026 Faktúra
13/26/0224 Cvičné práce-spotrebný materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 257,29 € 24.06.2026 29.06.2026 Faktúra
82/26/0187 Pranie a žehlenie bielizne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martina Namešpetrová 40150798 409,75 € 24.06.2026 29.06.2026 Faktúra
13/26/0232 Prívesný vozík - ťažné zariadenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o. 36408905 1 090,00 € 24.06.2026 30.06.2026 Faktúra
13/26/0229 stavebný materiál / oprava izieb ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 774,96 € 24.06.2026 04.07.2026 Faktúra
13/26/0233 Náradie pre PV záverečné skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 26,97 € 24.06.2026 04.07.2026 Faktúra
13/26/0230 Spotrebný materiál súborná práca PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 9,84 € 24.06.2026 04.07.2026 Faktúra
13/26/0231 Spotrebný materiál pre PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 415,43 € 24.06.2026 04.07.2026 Faktúra
13/26/0228 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 128,89 € 24.06.2026 04.07.2026 Faktúra
12/26/0178 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 620,86 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »