Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0201 On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 15.07.2024 - 14.07.2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 193,08 € 22.07.2024 26.07.2024 Faktúra
82/24/0200 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 11,30 € 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
13/24/0186 krovinorez Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 979,00 € 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra
13/24/0185 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 24,10 € 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
82/24/0199 skúšky/zváračský inštruktor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ 35805609 468,00 € 15.07.2024 20.07.2024 Faktúra
82/24/0198 MAGMA HCM - nové verzie od 01.07.-30.09.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 15.07.2024 20.07.2024 Faktúra
82/24/0196 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 988,54 € 12.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0195 spotreba el.energie 06/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 347,27 € 12.07.2024 20.07.2024 Faktúra
82/24/0193 Vydanie certifikátu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CONSULT OFFICE, spol. s r.o. 45561311 291,60 € 12.07.2024 20.07.2024 Faktúra
82/24/0197 spotreba el.energie a vody 06/24 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 445,64 € 12.07.2024 20.07.2024 Faktúra
82/24/0194 mandátny certifikát Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Disig, a.s. 35975946 108,00 € 12.07.2024 20.07.2024 Faktúra
12/24/0159 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 100,26 € 11.07.2024 19.07.2024 Faktúra
12/24/0158 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 109,88 € 11.07.2024 19.07.2024 Faktúra
13/24/0183 PVC obrus bm Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Preinterier s.r.o. 46279041 300,00 € 11.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0192 tlač tlačív/zápisnica o prevzatí školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 8,68 € 10.07.2024 16.07.2024 Faktúra
12/24/0156 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 10,40 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
12/24/0157 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 35,22 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0191 MAGMA HCM - systémová podpora od 01.04.-30.06.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0187 spotreba plynu 06/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 957,18 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
13/24/0180 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 351,72 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
13/24/0181 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 173,70 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0188 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0189 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0190 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 27,56 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
12/24/0155 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 223,04 € 08.07.2024 13.07.2024 Faktúra
82/24/0184 zhotovenie ITIC karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 8,00 € 08.07.2024 13.07.2024 Faktúra
82/24/0185 servisné práce 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0182 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 699,05 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0173 spotrebný materiál pre PV a ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 94,50 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0174 materiál na opravu krovinorezu a kosačky/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 198,10 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »