Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/26/0052 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 65,77 € 03.03.2026 10.03.2026 Faktúra
82/26/0054 Nákup PHM od 16. - 28.02.2026, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 143,15 € 03.03.2026 10.03.2026 Faktúra
12/26/0051 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 975,66 € 02.03.2026 10.03.2026 Faktúra
82/26/0050 Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martina Tabačková 40150798 784,11 € 27.02.2026 04.03.2026 Faktúra
82/26/0049 oprava chladničky Nord Line Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MARTON Július MARTON SERVIS 14359944 71,34 € 25.02.2026 02.03.2026 Faktúra
13/26/0056 ostatný materiál a čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 327,59 € 25.02.2026 09.03.2026 Faktúra
13/26/0057 ostatný materiál a čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 217,17 € 25.02.2026 09.03.2026 Faktúra
13/26/0053 montážny materiál/kuchynské linky ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 450,17 € 24.02.2026 02.03.2026 Faktúra
13/26/0049 utierky impulse , mydlo tork Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 150,00 € 24.02.2026 09.03.2026 Faktúra
13/26/0048 XEROX toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 48,20 € 23.02.2026 27.02.2026 Faktúra
13/26/0047 WECARE ARMOR Dymo páska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 27,00 € 23.02.2026 09.03.2026 Faktúra
12/26/0044 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 694,08 € 20.02.2026 28.02.2026 Faktúra
13/26/0045 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 34,42 € 20.02.2026 02.03.2026 Faktúra
13/26/0046 stavebný materiál/oprava kancelárie a kuchynky ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 974,69 € 20.02.2026 09.03.2026 Faktúra
13/26/0040 Stavebný materiál- cvičné práce, laboratórium TEZB Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 86,84 € 20.02.2026 09.03.2026 Faktúra
12/26/0049 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 815,60 € 20.02.2026 10.03.2026 Faktúra
82/26/0048 revízia detektorov plynov a ústredne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martin Drobňák TELMAR 37468448 132,84 € 20.02.2026 10.03.2026 Faktúra
13/26/0044 Cvičné práce-spotrebný materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 628,30 € 19.02.2026 27.02.2026 Faktúra
82/26/0046 oprava kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slavko JURKO, JS Agrotechnika 40639606 451,41 € 18.02.2026 24.02.2026 Faktúra
82/26/0047 čistenie lapača tuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL service s.r.o. 45965838 506,76 € 18.02.2026 25.02.2026 Faktúra
12/26/0042 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 3 493,11 € 18.02.2026 28.02.2026 Faktúra
12/26/0043 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 891,78 € 18.02.2026 28.02.2026 Faktúra
12/26/0037 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 759,80 € 17.02.2026 24.02.2026 Faktúra
82/26/0044 revízia a servis PL kotlov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Baláž ERPSS 45585067 600,00 € 17.02.2026 24.02.2026 Faktúra
82/26/0041 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 188,44 € 17.02.2026 24.02.2026 Faktúra
82/26/0045 Nákup PHM od 01.-15.02.2026, poplatok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 25,34 € 17.02.2026 24.02.2026 Faktúra
82/26/0042 spotreba el.energie 01/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 3 739,11 € 17.02.2026 25.02.2026 Faktúra
82/26/0043 spotreba plynu 01/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Torreol, s. r. o. 51127989 14 636,34 € 17.02.2026 25.02.2026 Faktúra
13/26/0041 skrutkovač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 230,00 € 17.02.2026 27.02.2026 Faktúra
12/26/0038 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 114,01 € 17.02.2026 28.02.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »