Faktúra č. 13/22/0059

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0059
  • Popis fakturovaného plnenia: náplne na zváranie
  • Dátum doručenia: 25.05.2022
  • Celková hodnota: 63,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/059
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/059 Nákup náplne - argón Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 63,60 € 24.05.2022 30.05.2022 Objednávka
Tlačiť