Faktúra č. 12/22/0124

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 30.05.2022
  • Celková hodnota: 597,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/160
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/12/160 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 596,76 € 16.05.2022 20.05.2022 Objednávka
Tlačiť