Faktúra č. 13/22/0060

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0060
  • Popis fakturovaného plnenia: žací stôl ku kosačke, nože
  • Dátum doručenia: 26.05.2022
  • Celková hodnota: 585,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/057
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/057 Nákup príslušenstva ku kosačke Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 585,00 € 23.05.2022 30.05.2022 Objednávka
Tlačiť