Faktúra č. 12/22/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 20.05.2022
  • Celková hodnota: 933,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/161
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/12/161 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 933,66 € 16.05.2022 20.05.2022 Objednávka
Tlačiť