Faktúra č. 13/22/0058

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0058
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky
  • Dátum doručenia: 23.05.2022
  • Celková hodnota: 312,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/056
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/056 Nákup utierok Maxipull Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 312,00 € 23.05.2022 25.05.2022 Objednávka
Tlačiť