Faktúra č. 13/22/0056

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0056
  • Popis fakturovaného plnenia: vybavenie ŠJ
  • Dátum doručenia: 17.05.2022
  • Celková hodnota: 1 331,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/054
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/054 Nákup vybavenia kuchyne - taniere, príbor, poháre Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 1 331,52 € 17.05.2022 18.05.2022 Objednávka
Tlačiť