Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0354 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 16,00 € 11.01.2023 16.01.2023 Faktúra
82/23/0033 zhotovenie ITIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 24,00 € 10.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0052 zhotovenie ITIC a ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 33,00 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0097 oprava vozidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TPT Autoservis s. r. o. 51812142 650,15 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
13/23/0034 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 34,78 € 24.02.2023 13.03.2023 Faktúra
13/23/0055 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 125,95 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
13/23/0157 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 146,77 € 28.09.2023 06.10.2023 Faktúra
13/23/0180 kúrenársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 1 041,54 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
13/23/0179 nové radiátory Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 2 250,32 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
13/23/0215 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 638,21 € 15.11.2023 28.11.2023 Faktúra
13/23/0263 radiátory s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 911,52 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
13/23/0264 radiátory s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 918,32 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
13/23/0251 vodoinštalačný materiál na opravu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 35,14 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0073 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 184,54 € 09.05.2023 15.05.2023 Faktúra
13/23/0130 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 1 126,90 € 11.09.2023 13.09.2023 Faktúra
13/23/0172 spájkovacia stanica/4ks Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 953,50 € 10.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/0185 materiál na výuku elektroniky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 592,51 € 19.10.2023 24.10.2023 Faktúra
13/23/0191 transformátor sieťový Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 173,62 € 26.10.2023 02.11.2023 Faktúra
13/23/0200 materiál na výuku elektroniky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 17,48 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
13/23/0217 materiál na výuku elektroniky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 99,68 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
13/23/0259 prístroje na vybavenie dielne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 909,90 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0025 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 317,83 € 16.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0194 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 21,00 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
13/23/0235 spotrebný materiál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Techfun s. r. o. 52773299 235,70 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0107 nôž do kosačky HQ RIDER 11C Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 90,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
82/23/0349 stavebné práce - oprava knižnice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. 53892003 11 074,08 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
202305 podaná strava pre zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 188,38 € 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
82/23/0161 podaná strava - "Prešovská župná paralympiáda" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 177,48 € 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
82/23/0215 podaná strava - účastníci MSR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 1 482,00 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
82/23/0317 podaná strava - účastníci MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 342,82 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »