Faktúra č. 13/23/0251

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0251
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál na opravu
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 35,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/239
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/239 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 35,14 € 15.12.2023 18.12.2023 Objednávka
Tlačiť