Faktúra č. 13/23/0215

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0215
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 15.11.2023
  • Celková hodnota: 638,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/204
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/204 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 638,21 € 02.11.2023 16.11.2023 Objednávka
Tlačiť