Faktúra č. 13/23/0107

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0107
  • Popis fakturovaného plnenia: nôž do kosačky HQ RIDER 11C
  • Dátum doručenia: 12.06.2023
  • Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/100
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/100 Nákup náhradných nožov do kosačky Rider Husqvarna Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 90,00 € 12.06.2023 13.06.2023 Objednávka
Tlačiť