Faktúra č. 13/23/0157

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0157
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 28.09.2023
  • Celková hodnota: 146,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/153
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/153 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 146,77 € 27.09.2023 28.09.2023 Objednávka
Tlačiť