Faktúra č. 82/23/0161

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0161
  • Popis fakturovaného plnenia: podaná strava - "Prešovská župná paralympiáda"
  • Dátum doručenia: 30.06.2023
  • Celková hodnota: 177,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť