Faktúra č. 13/23/0235

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál na OV
  • Dátum doručenia: 05.12.2023
  • Celková hodnota: 235,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/225
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/225 Nákup materiálu na odborný výcvik Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Techfun s. r. o. 52773299 235,70 € 01.12.2023 05.12.2023 Objednávka
Tlačiť