Faktúra č. 13/23/0180

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0180
  • Popis fakturovaného plnenia: kúrenársky materiál
  • Dátum doručenia: 17.10.2023
  • Celková hodnota: 1 041,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/175
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/175 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 1 041,54 € 29.09.2023 20.10.2023 Objednávka
Tlačiť