Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0157 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 756,66 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
13/22/0070 škárovka na pracovný stôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 348,26 € 15.06.2022 25.06.2022 Faktúra
13/22/0077 špárovka priebežná Dub Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 814,25 € 08.07.2022 03.08.2022 Faktúra
13/22/0186 spotrebný materiál/ZS murár Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JANKA a spol. s.r.o. 44375239 159,85 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0128 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 73,40 € 08.11.2022 17.11.2022 Faktúra
13/22/0156 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 25,90 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
13/22/0153 tonery a valce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 116,70 € 08.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0064 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 19,90 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
13/22/0063 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 45,90 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
13/22/0072 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 28,71 € 28.06.2022 09.07.2022 Faktúra
13/22/0091 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 268,26 € 30.08.2022 07.09.2022 Faktúra
13/22/0108 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 41,22 € 23.09.2022 06.10.2022 Faktúra
13/22/0003 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 22,79 € 13.01.2022 24.01.2022 Faktúra
13/22/0016 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 38,85 € 08.02.2022 16.02.2022 Faktúra
13/22/0021 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 18,18 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0020 toner, valec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 28,88 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0019 tonery, valce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 82,67 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0047 valce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 38,54 € 26.04.2022 09.05.2022 Faktúra
13/22/0049 antuka balená Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAŠIM, s.r.o. 36460427 330,00 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
81/22/0009 IT služby - pre potreby modernizácie servera na škole. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jorit s.r.o. 46479031 13 269,62 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
81/22/0003 Dodávka tovaru - pre potreby modernizácie servera na škole. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jorit s.r.o. 46479031 14 672,09 € 04.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0241 čalúnenie dverí obojstranné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Bača 37711563 900,00 € 16.09.2022 01.10.2022 Faktúra
13/22/0061 tesnenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV 45270970 6,00 € 27.05.2022 01.06.2022 Faktúra
13/22/0121 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 297,53 € 20.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0120 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 156,96 € 20.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0115 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 881,52 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0114 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 821,04 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0131 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 59,04 € 14.11.2022 26.11.2022 Faktúra
12/22/0206 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 977,20 € 07.10.2022 22.10.2022 Faktúra
12/22/0213 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 997,55 € 14.10.2022 28.10.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »