Faktúra č. 13/22/0091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0091
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 30.08.2022
  • Celková hodnota: 268,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/085
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/085 Nákup tonerov - Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 268,26 € 26.08.2022 01.09.2022 Objednávka
Tlačiť