Faktúra č. 13/22/0108

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0108
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 23.09.2022
  • Celková hodnota: 41,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/105
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/105 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 41,22 € 16.09.2022 27.09.2022 Objednávka
Tlačiť