Faktúra č. 13/22/0128

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0128
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.11.2022
  • Celková hodnota: 73,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/127
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/127 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 73,40 € 07.11.2022 12.11.2022 Objednávka
Tlačiť