Faktúra č. 13/22/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery, valce
  • Dátum doručenia: 16.02.2022
  • Celková hodnota: 82,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/019
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/019 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 82,64 € 15.02.2022 21.02.2022 Objednávka
Tlačiť