Faktúra č. 13/22/0153

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery a valce
  • Dátum doručenia: 08.12.2022
  • Celková hodnota: 116,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/153
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/153 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 116,70 € 16.11.2022 10.12.2022 Objednávka
Tlačiť