Faktúra č. 13/22/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 13.01.2022
  • Celková hodnota: 22,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/003
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/003 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 22,79 € 11.01.2022 17.01.2022 Objednávka
Tlačiť