Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0108 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 41,22 € 23.09.2022 06.10.2022 Faktúra
13/22/0109 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 97,20 € 29.09.2022 13.10.2022 Faktúra
13/22/0110 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 27.09.2022 08.10.2022 Faktúra
13/22/0111 učebnice - Angličtina maturita B2 NEW + interakt.obsah Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 58,50 € 11.10.2022 21.10.2022 Faktúra
13/22/0112 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 173,13 € 11.10.2022 21.10.2022 Faktúra
13/22/0113 poťahová látka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GABATEX s.r.o. 53078756 76,01 € 13.10.2022 21.10.2022 Faktúra
13/22/0114 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 821,04 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0115 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 881,52 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0116 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 306,65 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
13/22/0117 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 275,66 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
13/22/0118 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 215,36 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
13/22/0119 Pracovná obuv, monterky a tričká Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CANIS SAFETY a.s. 47998156 1 808,51 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0120 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 156,96 € 20.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0121 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 297,53 € 20.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0122 spotrebný materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 39,72 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
13/22/0123 spotrebný materiál/cvičné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 80,64 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
13/22/0124 spotrebný materiál/cvičné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 154,25 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
13/22/0125 spotrebný materiál/PV/Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 41,59 € 24.10.2022 08.11.2022 Faktúra
13/22/0126 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 03.11.2022 17.11.2022 Faktúra
13/22/0127 pracovné oblečenie a obuv Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 898,44 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
13/22/0128 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 73,40 € 08.11.2022 17.11.2022 Faktúra
13/22/0129 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. 36187224 127,90 € 04.11.2022 16.11.2022 Faktúra
13/22/0130 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 464,91 € 08.11.2022 15.11.2022 Faktúra
13/22/0131 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 59,04 € 14.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0132 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 206,35 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0133 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 190,88 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0134 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 113,41 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0135 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 224,83 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0136 pracovné odevy a obuv/vrátnica Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 484,98 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
13/22/0137 pracovné odevy a obuv/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 424,66 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra