Faktúra č. 13/22/0112

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0112
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 11.10.2022
  • Celková hodnota: 173,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/109
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/109 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 173,13 € 10.10.2022 13.10.2022 Objednávka
Tlačiť