Faktúra č. 13/22/0109

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0109
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 29.09.2022
  • Celková hodnota: 97,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/107
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/107 Nákup hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 97,20 € 29.09.2022 05.10.2022 Objednávka
Tlačiť