Faktúra č. 13/22/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 27.09.2022
  • Celková hodnota: 249,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/106
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/106 nákup hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 27.09.2022 05.10.2022 Objednávka
Tlačiť