Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0099 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 951,15 € 13.09.2022 24.09.2022 Faktúra
13/22/010 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 180,18 € 28.01.2022 01.02.2022 Objednávka
13/22/0100 materiál na pripojenie PC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 WELLNET, s.r.o. 36484610 345,00 € 14.09.2022 22.09.2022 Faktúra
13/22/0101 inštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 78,61 € 14.09.2022 24.09.2022 Faktúra
13/22/0102 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 90,62 € 16.09.2022 24.09.2022 Faktúra
13/22/0103 pracovné náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 242,00 € 16.09.2022 01.10.2022 Faktúra
13/22/0104 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cb elektro s.r.o. 36584622 1 983,00 € 22.09.2022 28.09.2022 Faktúra
13/22/0105 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cb elektro s.r.o. 36584622 621,91 € 22.09.2022 28.09.2022 Faktúra
13/22/0106 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 517,32 € 22.09.2022 06.10.2022 Faktúra
13/22/0107 vodoinštalačný a kúrenársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 2 027,93 € 22.09.2022 06.10.2022 Faktúra
13/22/0108 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 41,22 € 23.09.2022 06.10.2022 Faktúra
13/22/0109 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 97,20 € 29.09.2022 13.10.2022 Faktúra
13/22/011 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 117,84 € 28.01.2022 01.02.2022 Objednávka
13/22/0110 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 27.09.2022 08.10.2022 Faktúra
13/22/0111 učebnice - Angličtina maturita B2 NEW + interakt.obsah Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 58,50 € 11.10.2022 21.10.2022 Faktúra
13/22/0112 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 173,13 € 11.10.2022 21.10.2022 Faktúra
13/22/0113 poťahová látka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GABATEX s.r.o. 53078756 76,01 € 13.10.2022 21.10.2022 Faktúra
13/22/0114 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 821,04 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0115 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 881,52 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0116 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 306,65 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra